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2018年農(nóng)機局預算公開
來源:縣農(nóng)機局   2018-05-10
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岳陽縣農(nóng)機局2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣農(nóng)機局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經(jīng)費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

11.項目支出績效目標表

 

第一部分   岳陽縣(單位名稱)2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,農(nóng)機操作人員的培訓考試及發(fā)證,農(nóng)機技術(shù)檢測,農(nóng)機事故的處理,農(nóng)用油的經(jīng)營預測管理,農(nóng)機抗災救災,引進農(nóng)機新機具.新技術(shù),負責管理本系統(tǒng)的財務勞資和審計等工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

我局系統(tǒng)共有干部職工35人,其中局機關(guān)編制14人,實際10人;農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人,實際5人;農(nóng)業(yè)機械化學校有編制10人,實際10人,農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站有編制10人,實際10人。到2017年12月,有退休人員25人,總共60人,(另外農(nóng)機綜合服務公司自收自支4人未包含在內(nèi))。局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股;二級機構(gòu)3個:岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化學校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站;二級機構(gòu)財務獨立核算。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

岳陽縣農(nóng)機局

岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所

岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化學校

岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

三、部門收支總體情況

岳陽縣農(nóng)機局2018年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款,所以公開的附件07表為空。

(一)收入預算情況:2018年年初預算數(shù)為417.08萬元,其中:一般公共預算撥款為417.08萬元。

收入增減情況及原因:

2018年年初預算數(shù)417.08元,其中:一般公共預算撥款417.08萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年預算增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資,納入一般公共預算。

(二)支出預算:2018年年初預算數(shù) 417.08萬元,其中:機關(guān)工資福利支出340.22萬元、公用經(jīng)費 51.86萬元、項目支出25萬元。

支出增減情況及原因:

2018年年初預算數(shù)為417.08萬元,其中:機關(guān)工資福利支出340.22 萬元,較去年預算增加29.75萬元,公用經(jīng)費支出 51.86 萬元,較去年預算增加9.66萬元,項目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務。

四、一般公共預算撥款支出預算

  2018年一般公共預算撥款收入為417.08萬元,其中:一般公共預算撥款為 417.08萬元。

具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為417.08萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為25萬元 。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年年初預算數(shù)417.08萬元,其中:機關(guān)工資福利支出340.22 萬元,公用經(jīng)費 51.86 萬元,項目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務。

     2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況

(1)公務接待費 12.5 萬元,同比2017年公務接待費16.05 萬元,費用下降3.55萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費 14.1萬元(其中,公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行費 6.9 萬元,車補7.2萬元),公務用車保有量 1 輛,同比2017年公務用車運行維護費 11.2 萬元(不含車補),下降 4.3 萬元,主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2017年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。與上年持平。

3、政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出合計 0萬元,其中,政府采購貨物預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元。主要原因是本年度沒有政府采購。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛 1  輛;單價 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單價 100萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),占用辦公用房 750 平米。2018年一般公共預算安排購置車輛 0 輛。

5、績效目標情況說明

    1. 完成拖拉機年檢1000臺,年檢率達95%。

    2. 推廣先進適用的新農(nóng)機具2000臺套。

    3. 培訓各類農(nóng)機技術(shù)人員400人。

    4. 推廣農(nóng)機化育插秧技術(shù),促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收,落實農(nóng)機惠農(nóng)政策,減輕農(nóng)民購機負擔。

    5.提高農(nóng)機化耕作水平,機耕率達93%。確保農(nóng)機安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn),社會公眾滿意率96%。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   岳陽縣農(nóng)機局2018年部門預算表格

1.部門收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經(jīng)費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

2018年農(nóng)機部門預算公開表格(10張公開表格)

農(nóng)機局系統(tǒng)2018年部門預算表.xls

 岳陽縣農(nóng)機局-2018年部門預算公開表格.xlsx

岳陽縣農(nóng)機局整體支出預算績效目標批復表(2018年度).xlsx