国产精品一区99久久久国产aaa精品国产91久久久久久国产又黄又粗又爽又色国产精品亚洲第一区|精品国产第一精品国产|亚洲v综合v国产v国产成人综合久久精品免费欧美91亚洲精品日韩已方久久99欧美精品v国产精品v日韩精品国产福利免费福利久久久一本|99久久久无码国产精品不卡|97亚洲va在线va天堂va国产|国产精品天干天干在线观看啪|成a人片免费在线观看,日韩精品系列无码AV,曰韩AⅤ一区二区,色狼免费一区二区三区

岳陽縣水利局單位2025年度 單位預算公開
來源:水利局   2025-01-16
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽縣水利局單位2025年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2025年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2025年單位預算說明

  一、單位基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�

  1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.

  2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作,指導全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

  3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導實施,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督和運行管理。

  4、指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。

  5、負責節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度,落實和推動節(jié)水型社會建設工作。

  6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

  7、指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔河(湖)長制組織實施具體工作。

  8、指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施水利基礎設施網(wǎng)絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監(jiān)督管理,組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

  9、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告,負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設項目的實施。

  10、指導農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設管理工作和節(jié)水灌溉有關工作。推進農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

  11、指導水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督,組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度,指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務中心。

  12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處,負責本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。

  13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施,組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

  14、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。按規(guī)定承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。

  15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

  16、職能轉(zhuǎn)變�?h水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護,堅持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

  (二)機構(gòu)設置

  局機關本級內(nèi)設機構(gòu)14個:辦公室、財務股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設管理和監(jiān)督股(岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站)、水利工程運行管理股、規(guī)劃計劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災害防御事務中心(岳陽縣水利經(jīng)濟服務中心)、岳陽縣水利建設項目服務中心、機關黨委、水政執(zhí)法室。二級機構(gòu)9個:岳陽縣岳坊水庫服務所、岳陽縣大坳水庫服務所、岳陽縣云段水庫服務所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務所、岳陽縣鐵山渠道管理所(岳陽縣防汛抗旱服務隊)、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設計院有限公司。納入2025年單位預算編制范圍的歸口單位包括:岳陽縣水利局機關、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算863.37萬元,其中,一般公共預算撥款863.37萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增長12.73萬元,主要是因為人員增加,工資普調(diào)。

 �。ǘ┲С鲱A算

  2025年本單位支出預算863.37萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目68.09萬元、衛(wèi)生健康支出科目37.16萬元、農(nóng)林水支出科目711.19萬元、住房保障支出科目46.94萬元。支出較去年增加12.73萬元,其中基本支出增長61.73萬元,項目支出減少49.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為財政統(tǒng)一上調(diào)人員經(jīng)費,項目支出減少主要是因為財政統(tǒng)一縮減其他運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出預算863.37萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出68.09萬元,占7.89%;衛(wèi)生健康支出37.16萬元,占4.44%;農(nóng)林水支出711.19萬元,占82.37%;住房保障支出46.94萬元,占5.44%。具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為737.87萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 �。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為125.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出90.00萬元,主要用于項目管理的工資福利支出;運行維護經(jīng)費35.50萬元,主要用于項目管理的商品和服務支出。

  四、政府性基金預算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款111.00萬元,比上一年增長42.12萬元,增長61.15%。主要原因是機關運行經(jīng)費人均標準提高。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費預算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.45萬元,其中,公務接待費4.45萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增長1.88萬元,增長73.15%,主要原因是人均經(jīng)費提高。

 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2025年會議費預算4.5萬元,擬召開10次會議,人數(shù)550人,內(nèi)容為水利工作會議、黨風廉政建設會、培訓會等;培訓費預算6.68萬元,擬開展9次培訓,人數(shù)95人,內(nèi)容為水利工程管理、水政執(zhí)法等學習會議;2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 �。ㄋ模┱少徢闆r

  2025年度本單位未安排政府采購預算。

 �。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 �。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為863.37萬元,其中,基本支出737.87萬元,項目支出125.50萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣水利局單位預算公開表格

岳陽縣水利局部門預算公開表.xlsx