2022年岳陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
2.制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6.加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7.組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股,下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu):岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工20人,退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:本局下屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心的財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算,所有收入與支出包含在岳陽縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算,政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款451.69萬元(經(jīng)費(fèi)撥款451.69萬元,無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)。收入較去年增加82.83萬元,增長22.46%。增長主要原因是:1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)71萬元納入了年初預(yù)算,而去年未納入本單位年初預(yù)算;2. 新增工作人員1人,收入也相應(yīng)增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共服務(wù)406.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元,衛(wèi)生健康支出10.21萬元,住房保障14.42萬元。具體到支出科目:行政運(yùn)行支出184.63萬元,專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出222萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.23,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬元,行政單位醫(yī)療支出10.21萬元,住房公積金支出14.42萬元。支出較去年增加82.83萬元,其中基本支出增加9.13萬元,項(xiàng)目支出增加73.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人,支出也相應(yīng)增加;項(xiàng)目支出增加是因?yàn)楸灸甓绕髽I(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)納入了年初預(yù)算,而去年未納入本單位年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算451.69萬元,其中,一般公共服務(wù)支出406.63萬元,占90.02%;社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬元,占4.52%;衛(wèi)生健康支出10.21萬元,占2.26%;住房保障14.42萬元,占3.20%。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)226.99萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出216.19萬元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算224.7萬元,是指本單位為完成專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出,包括城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查、糧食大縣抽樣調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、企業(yè)一套表、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒及會(huì)議費(fèi)用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查27萬元,主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作;勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查33萬元,主要用于開展勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查工作;糧食大縣抽樣調(diào)查20萬元,主要用于開展糧食抽樣調(diào)查工作;民調(diào)20萬元,主要用于開展民意調(diào)查工作;企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)71萬元,主要用于相關(guān)部門完成“四上”單位申報(bào)工作;企業(yè)一套表10萬元,主要用于推行企業(yè)一套表工作;統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)36萬元,主要用于推進(jìn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作;統(tǒng)計(jì)年報(bào)2萬元,主要用于完成統(tǒng)計(jì)年報(bào)任務(wù);統(tǒng)計(jì)年鑒3萬元,主要用于完成統(tǒng)計(jì)年鑒的編印工作;會(huì)議費(fèi)用2.7萬元,主要用于完成全年會(huì)議安排。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.8 萬元,比上年減少13.32萬元,降低55.22%。主要原因是計(jì)算口徑不同:1、本年度的公務(wù)交通補(bǔ)貼14.63萬元列入工資福利支出,而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi);2、本年度的會(huì)議費(fèi)用2.7萬元列入項(xiàng)目支出,而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元,擬召開全縣統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議,人數(shù)為200人,內(nèi)容為上年度統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)表彰暨本年度統(tǒng)計(jì)工作部署和業(yè)務(wù)指導(dǎo);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元,擬開展會(huì)議0次,人數(shù)0人,無內(nèi)容;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
�。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額20 萬元,其中工程類采購預(yù)算0萬元,貨物類采購預(yù)算15 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算5 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為451.69萬元,其中,基本支出226.99萬元,項(xiàng)目支出224.7萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表