国产精品一区99久久久国产aaa精品国产91久久久久久国产又黄又粗又爽又色国产精品亚洲第一区|精品国产第一精品国产|亚洲v综合v国产v国产成人综合久久精品免费欧美91亚洲精品日韩已方久久99欧美精品v国产精品v日韩精品国产福利免费福利久久久一本|99久久久无码国产精品不卡|97亚洲va在线va天堂va国产|国产精品天干天干在线观看啪|成a人片免费在线观看,日韩精品系列无码AV,曰韩AⅤ一区二区,色狼免费一区二区三区

岳陽縣應急管理局2023年度部門預算公開
來源:岳陽縣應急管理局   2023-01-10
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽縣應急管理局2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

 �。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ鳎笇h各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

 �。ǘ┴瀼貙嵤┫嚓P法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

 �。ㄈ┲笇鳖A案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

 �。ㄋ模款^推進全縣統一的應急管理信息系統建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。

 �。ㄎ澹┙M織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

 �。┙y一協調指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

 �。ㄆ撸┙y籌全縣應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,指導社會應急救援力量建設。

  (八)負責全縣消防管理有關工作,指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

  (九)指導協調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

 �。ㄊ┙M織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。

 �。ㄊ唬┮婪ㄐ惺拱踩a綜合監(jiān)督管理職權,指導協調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

  (十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

 �。ㄊ┮婪ńM織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

 �。ㄊ模╅_展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

 �。ㄊ澹┲贫ㄈh應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

 �。ㄊ┴撠煈惫芾�、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

 �。ㄊ撸┏袚h防汛抗旱指揮部日常工作,協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

  (十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置

  本單位共設12個內設機構:辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股(政策法規(guī)股)、安全生產綜合協調股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心、火災防治管理股、防汛抗旱股,下設安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部42人,“三性”用工2人,退休人員4人。

  二、部門預算單位構成

  本年度預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括本級預算以及安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。

  三、單位收支總體情況

 �。ㄒ唬┦杖腩A算

  2023年本單位收入預算1690.29萬元,其中,一般公共預算撥款862.4萬元,上年結轉827.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18表(政府性基金預算)、19表(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加977.1萬元,主要原因:一是上年結轉資金827.89萬元;三是將非稅收入95萬元納入了一般公共預算撥款;三是增加了項目支出;四是新進人員增加了人員經費。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算1690.29萬元,其中,一般公共服務7.8萬元,社會保障和就業(yè)支出43.43萬元,衛(wèi)生健康支出24.27萬元,住房保障支出30.66萬元,災害防治及應急管理支出1579.29萬元,其他支出4.84萬元。支出較去年增加977.1萬元,其中基本支出增加66.92萬元,項目支出增加910.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新進了人員,調整了基數,增加了人員經費和公用經費,項目支出增加主要原因:一是上年結轉項目資金791.88萬元;二是將非稅收入95萬元納入了一般公共預算撥款,作為應急防災經費增加了項目支出;三是新增了森林防滅火應急指揮和防汛抗旱應急指揮兩個項目支出。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算1685.45萬元,其中,一般公共服務7.8萬元,占0.46%;社會保障和就業(yè)支出43.43萬元,占2.58%;衛(wèi)生健康支出24.27萬元,占1.44%;住房保障支出30.66萬元,占1.82%;災害防治及應急管理支出1579.29萬元,93.7%。具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數為513.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

 �。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數為1171.88萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括應急救援隊伍訓練、安全生產等。其中:應急救援隊伍訓練90萬元,主要用于應急救援隊伍的訓練和演練開支;應急辦經費10萬元,主要用于應急處突的各項開支;安全生產支出49萬元,主要用于安全生產宣傳、巡查、培訓等支出;隱患治理專項舉報獎18萬元,主要用于對各類非法違法行業(yè)及隱患情況舉報進行獎勵支出;專家查隱患23萬元,主要用于聘請專家對企業(yè)進行安全隱患排查支出;打非執(zhí)法支出47萬元,主要用于打擊各類非法違法行為發(fā)生的各項開支;安委會經費14萬元,主要用于接待省市各級安全生產檢查督查,召開安委會成員單位會議,開展安全生產大檢查支出;防災減災委員會10萬元,主要用于開展防災減災宣傳及災害防治發(fā)生的支出;網絡維護4萬元,主要用于應急指揮視頻調度系統維護開支;森林防滅火應急指揮10萬元,主要用于森林防滅火指揮調度,火災防治等開支;防汛抗旱應急指揮10萬元,主要用于汛期防汛抗旱各項開支;應急防災經費95萬元,主要用于各類災害事故應急處置支出;2022年度中央自然災害救災資金583萬元,主要用于冬春臨時生活困難救助支出;2022年生態(tài)保護和修復支撐體系中央預算內資金176.69萬元,主要用于森林消防隊伍能力建設支出;2020年和2021年度結轉項目資金32.19萬元(2020年安全生產預防及應急專項資金5.95萬元,2020年中央自然災害體系建設補助資金5.89萬元,2021年生太保護支撐體系專項資金7.93萬元,統一購置制服款12.42萬元),主要用于以前年度工程項目和裝備采購扣留的質保金支出。

  五、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C關運行經費

  本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款92.18萬元,比上一年增加56.18萬元,增加156.05%。主要原因:一是增加了29.68萬元的公務交通補貼,二是上年結轉非稅收入22萬元;三是增加了會議費支出預算。

 �。ǘ叭苯涃M預算

  本單位2023年“三公”經費預算數4.5萬元,其中,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。與上一年持平,主要原因是保持節(jié)約作風,無需增減。

 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年會議費預算2.7萬元,擬召開12次會議,人數1000人,內容為傳達貫徹各級安全生產重要指示精神,部署全縣安全生產工作;2023年度本單位未計劃安排培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 �。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2023年政府采購預算總額303萬元,其中工程類38萬元,貨物類190萬元,服務類75萬元。

 �。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本部門共有公務用車8輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車8輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1690.29萬元,其中,基本支出518.41萬元,項目支出1171.88萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分單位預算公開表格

  附件:岳陽縣應急管理局預算公開表格

2023年應急局預算公開表.xlsx