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岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2025年政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:長(zhǎng)湖鄉(xiāng)   2025-01-16
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岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算

收支情況說(shuō)明

 

2025預(yù)算支出安排的內(nèi)容

(一)人員經(jīng)費(fèi):工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門(mén)核定標(biāo)準(zhǔn)安排;按平均17000/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金,財(cái)政預(yù)算安排口徑不變;退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放,財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。

(二)公用經(jīng)費(fèi)

1.商品和服務(wù)支出實(shí)行定員定額,按照12000/人進(jìn)行安排。

2.公車(chē)改革經(jīng)費(fèi):嚴(yán)格按公車(chē)改革政策要求,按照車(chē)改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車(chē)補(bǔ)經(jīng)費(fèi),未納入車(chē)改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。

3.專(zhuān)項(xiàng)資金:除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專(zhuān)項(xiàng)資金外,其余所有專(zhuān)項(xiàng)資金按零基預(yù)算改革要求安排。

(三)社會(huì)保障繳費(fèi):根據(jù)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號(hào))的有關(guān)規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財(cái)政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24%征收,其中:財(cái)政安排16%,個(gè)人負(fù)擔(dān)8%;職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12%征收(單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼(績(jī)效工資)的9.5%征收,其中財(cái)政安排8.5%,個(gè)人負(fù)擔(dān)2%;工傷保險(xiǎn)按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1%安排。

(四)住房公積金:按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼績(jī)效工資12%安排。

(五)非稅收入管理

所有非稅收入全部納入預(yù)算管理,實(shí)行綜合預(yù)算,凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政,不安排給單位使用。

2025年收入計(jì)劃

2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃3378.54萬(wàn)元,減少2.6%。其中:一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃328.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃313.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.35%。

2025年可用財(cái)力計(jì)劃

2025可用財(cái)力計(jì)劃為3378.54萬(wàn)元,比2024預(yù)算減少92.4萬(wàn)元。

1.地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力328.12萬(wàn)元,增加財(cái)力29.37萬(wàn)元。其中:稅收收入增加財(cái)力29.37萬(wàn)元;非稅收入增加財(cái)力0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入3049.88萬(wàn)元,同比2024計(jì)劃減少可用財(cái)力63.89萬(wàn)元。具體情況是:

1)上劃中央兩稅返還71.92,增加0萬(wàn)元。

2)基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。

3)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn))306.57 萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。

4)稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。

5)工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。

6一般性轉(zhuǎn)移支付947.1萬(wàn)元,其中體制補(bǔ)助97.49萬(wàn)元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付745.8萬(wàn)元,縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保補(bǔ)助1.9萬(wàn)元,失地農(nóng)民補(bǔ)助22萬(wàn)元。

7其他收入1563.98萬(wàn)元,其中協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金100萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)1393.98萬(wàn)元。

 3、上年結(jié)余0.54萬(wàn)元。

2025支出計(jì)劃

2025安排一般公共預(yù)算支出支出3259萬(wàn)元,減少95.95萬(wàn)元。

●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)安排具體情況是:

一是基本支出1960萬(wàn)元,其中:工資福利支出832萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1126萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬(wàn)元;二是項(xiàng)目支出1299萬(wàn)元。

●支出按功能科目分類(lèi)安排情況是:                           

(一)一般公共服務(wù)支出

1、政府機(jī)關(guān)及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出1600萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)844.2萬(wàn)元,工資津補(bǔ)貼657萬(wàn)元,社保繳費(fèi)125.38萬(wàn)元(養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分),住房公積金61.82萬(wàn)元(單位部分)。工作經(jīng)費(fèi)支出228.4萬(wàn)元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額,按12000/人,83人,共99.6萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)427.8萬(wàn)元,分別是:其他部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)227.8萬(wàn)元,鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)200萬(wàn)元。

2、人大事務(wù)支出4萬(wàn)元。

3、政協(xié)事務(wù)支出2萬(wàn)元。

4、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出2萬(wàn)元

5、財(cái)政事務(wù)支出2萬(wàn)元

5、稅收事務(wù)支出1萬(wàn)元

6、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬(wàn)元。

7、組織事務(wù)支出2萬(wàn)元

8、宣傳事務(wù)支出20萬(wàn)元。

9、市場(chǎng)監(jiān)督事務(wù)支出5萬(wàn)元。

10、信訪(fǎng)事務(wù)支出2萬(wàn)元。

10、其他一般公共服務(wù)支出50 萬(wàn)元。

(二) 國(guó)防支出萬(wàn)元 國(guó)防動(dòng)員支出5萬(wàn)元。                                          (三)公共安全支出25萬(wàn)元:派出所專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元,司法所 專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元,強(qiáng)制隔離戒毒5萬(wàn)元,其他公共安全支出5萬(wàn)元

(四)教育支出30萬(wàn)元:進(jìn)修及培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元,其他交易教育支出20萬(wàn)元。

(五)文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元其他文化和旅游支出2萬(wàn)元。

(六)社會(huì)保障就業(yè)支出120萬(wàn)元民政事務(wù)管理5萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72萬(wàn)元;社會(huì)福利養(yǎng)老服務(wù)10萬(wàn)元;退役軍人事務(wù)3萬(wàn);其他社會(huì)保障和就業(yè)支出30萬(wàn)元,其中職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5萬(wàn)元,其他保障繳費(fèi)5萬(wàn)元。

(七)衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬(wàn)元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10萬(wàn)元

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元

(九)農(nóng)林水支出780萬(wàn)元:

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50萬(wàn)元,其中防災(zāi)救災(zāi)20萬(wàn)元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30萬(wàn)元

2、林業(yè)和草原支出30萬(wàn)元,其中森林防火10萬(wàn)元,復(fù)墾復(fù)綠經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元,其他林業(yè)和草原支出10萬(wàn)元。

3、水利100萬(wàn)元,其中防汛6萬(wàn)元、抗旱9萬(wàn)元,農(nóng)村水利55萬(wàn)元,江河湖庫(kù)水系綜合整治10萬(wàn)元,農(nóng)村供水10萬(wàn)元,其他水利支出10 萬(wàn)元。

4、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興30萬(wàn)元,其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元,其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出10萬(wàn)元。

5、農(nóng)村綜合改革570萬(wàn)元,其中對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助130萬(wàn)元,對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助300萬(wàn)元,對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助20萬(wàn)元,農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助120萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸支出170萬(wàn)元其中公路建設(shè)110萬(wàn)元,公路養(yǎng)護(hù)60萬(wàn)元。

十一商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元其中其他商業(yè)流通事務(wù)支出5萬(wàn)元。

十二金融支出2萬(wàn)元其中其他金融支出2萬(wàn)元。

十三住房保障支出80萬(wàn)元其中保障性安居工程支出80萬(wàn)元。

十四災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元其中消防救援事務(wù)支出10萬(wàn)元,自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出40萬(wàn)元。

十五)預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算平衡情況

2025鄉(xiāng)可用財(cái)力計(jì)劃3378.54萬(wàn)元;2025年一般公共預(yù)算支出3259萬(wàn)元,上解支出119.54萬(wàn)元,全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3378.54萬(wàn)元;收支平衡。

岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表(公開(kāi)).xls