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岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2025年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2025-01-16
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  岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2025年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

  1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。

  2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、

  縣城市綠化種植方案等方案草案;負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計方案技術(shù)審查;負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。

  3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項目的實施,協(xié)調(diào)

  施工建設(shè),督促施工進(jìn)度,監(jiān)測施工質(zhì)量,參與竣工驗收。

  4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作;指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹、縣城機關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作;參與縣城創(chuàng)建等中心工作。

  5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

 �。ǘC構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級機構(gòu),為副科級事業(yè)單位。

  岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工23人,其中在職人員22人,退休1人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。

  二、單位收支總體情況

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算147.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款144.67萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.77萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年132.69萬增加14.75萬元,主要是因為公用經(jīng)費增加。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算147.44萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出12.99萬元;衛(wèi)生健康支出7.26萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.26萬元;住房保障支出9.17萬元;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.77萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加11.98萬元,其中基本支出增加11.98萬元,項目支出0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算144.67萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出12.99萬元,占8.98%;衛(wèi)生健康支出7.26萬元,占5.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.26萬元,占79.67%;住房保障支出9.17萬元,占6.34%(數(shù)據(jù)來源見表7)。具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為144.67萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元( 2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。)

  五、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.20萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上年增加7.98萬元,增加56.12%。主要原因是公用經(jīng)費增加。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算 本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是本單位節(jié)約原則一般公務(wù)用餐在食堂招待。

  (三)一般性支出情況

  本單位2025年會議費預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人0;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元0。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2025年政府采購預(yù)算總額18萬元,其中工程類0萬元,貨物類18萬元,服務(wù)類0萬元。

 �。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 �。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為144.67萬元,其中,基本支出144.67萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開表格

岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2025年預(yù)算公開報表.xlsx