岳陽縣市政設施運行維護中心2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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一、部門職責
1.承擔縣城市政公用設施運行管理方面的事務性工作;承擔縣城市政公用設施運行日常巡查工作。
2.承擔縣城路燈照明、景觀亮化等公用設施規(guī)劃、立項、設計審查、招標、建設、維護、升級改造及施工安全監(jiān)管方面的事務性工作和技術指導工作。
3.承擔縣城市政公用設施施工作業(yè)的技術指導工作;承擔縣城市政公用設施施工安全監(jiān)管方面的事務性工作。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
(二)機構設置。
岳陽縣市政設施運行維護中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構,為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣市政設施運行維護中心現(xiàn)有干部職工25人,其中在職人員20人,退休5人。市政設施運行維護中心不設內(nèi)設機構。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算171.85萬元,其中,一般公共預算撥款101.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)70.73萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年98.18萬增加73.67萬元,主要是因為公用經(jīng)費增加。
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2025年本單位支出預算171.85萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出8.91萬元;衛(wèi)生健康支出4.98萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬元;住房保障支出6.29萬元;年終結轉(zhuǎn)結余70.73萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加2.94萬元,其中基本支出增加2.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算101.12萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出8.91萬元,占8.81%;衛(wèi)生健康支出4.98萬元,占4.92%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬元,占80.03%;住房保障支出6.29萬元,占6.22%(數(shù)據(jù)來源見表7)。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為101.12元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元( 2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款16.44萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上年增加5.94萬元,增加56.57%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。與上年持平比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是本單位節(jié)約原則一般公務用餐在食堂招待。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人0;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額25萬元,其中工程類0萬元,貨物類25萬元,服務類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為101.12萬元,其中,基本支出101.12萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:岳陽縣市政設施運行維護中心中心預算公開表格