2022年岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
(二) 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三) 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施;
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作;
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施;
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作;
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動,承擔(dān)審核、報批、褒揚(yáng)革命烈士工作,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤,指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;
6、提供收養(yǎng),弘揚(yáng)救助精神,負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣退役軍人事務(wù)局屬于財政全額撥款的政府工作部門,對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室,下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓(xùn)練中心4個二級機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名,事業(yè)編制30名;年末實有人數(shù)42人,其中:在職42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括岳陽縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2015.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2015.66萬元(經(jīng)費(fèi)撥款2015.66萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加483.87萬元,主要原因:一是人員增加及工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加,二是增加了縣級專項配套資金。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算2015.66萬元,其中社會保障和就業(yè)支出1991.62萬元,衛(wèi)生健康支出18.17萬元,住房保障支出5.87萬元。支出較去年增加483.87萬元,其中基本支出增加33.87萬元,主要原因是工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加;項目支出增加450萬元,主要原因是增加了縣級專項配套資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2015.66萬元,其中,社會保障和就業(yè)1991.62萬元,占98.81%;衛(wèi)生健康支出18.17萬元,占0.9%;住房保障5.87萬元,占0.29%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)407.96萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算1607.70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:退役軍人事務(wù)管理支出304萬元,主要用于(退役軍人事務(wù)管理184萬元、優(yōu)撫事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120萬元);八一春節(jié)慰問支出380萬元,主要用于八一春節(jié)擁軍擁屬慰問經(jīng)費(fèi);其他優(yōu)撫支出466.7萬元,主要用于(殘疾軍人護(hù)理費(fèi)50.3萬元、撫恤事業(yè)費(fèi)為19萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補(bǔ)助70萬元、無工作單位優(yōu)撫對象自然增長金68萬元、原80401部隊退役人員困難補(bǔ)助67.7萬元、重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)藥費(fèi)配套181.7萬元);烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出32萬元,主要用于(烈士陵園維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元、英烈紀(jì)念設(shè)施維護(hù)20萬元);退役安置支出220萬元,主要用于(退役軍人待安置期間生活費(fèi)25萬元、退役士兵待安置期間社保補(bǔ)繳35萬元、退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬元);義務(wù)兵優(yōu)待支出200萬元,主要用于義務(wù)兵入伍優(yōu)待金;優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)5萬元,只要用于岳陽縣光榮院優(yōu)撫支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.52萬元,主要用于一般商品服務(wù)支出。比2021年減少6.18萬元,減少23.15%,主要原因是上年度公務(wù)交通補(bǔ)貼在一般商品服務(wù)中支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.22萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.22萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元),比上年增加0.23萬元,增長4.41%,主要原因是本年度岳陽縣退役軍人服務(wù)中心進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算,增加了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元,擬開展干部職工在職培訓(xùn)2次,人數(shù)43人,內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn);擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額20 萬元,其中工程類0萬元,貨物類20萬元,服務(wù)類0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,無領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設(shè)備,無價值100萬元以上專用設(shè)備。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2015.66萬元,其中,基本支出407.96萬元,項目支出1607.70萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表