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岳陽縣機關事務管理中心2025年部門預算公開
來源:岳陽縣機關事務管理中心   2025-01-16
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岳陽縣機關事務管理中心2025年度

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表


第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1.根據(jù)黨和國家有關機關行政后勤管理的規(guī)定和要求,結合縣直機關的實際,研究制定機關事務管理工作的規(guī)章制度,并組織實施。

2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領導和縣直有關部門的事務管理與后勤保障服務工作。

3.負責縣領導工作用車和機動車輛的調配、管理工作,負責縣直機關通勤用車的安排調配管理工作。

4.負責對縣直機關主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關單位組織建設,并負責分配。

(二)機構設置

1.辦公室 負責機關文電、會務、機要、后勤等日常事務工作。

2.財務股 負責機關事業(yè)單位公務用車、辦公設備設施購置項目、公務接待及本中心公用經(jīng)費等各類專項經(jīng)費管理,負責經(jīng)費審核發(fā)放及本中心財務管理、工資等相關工作。

3.公務用車股 負責公務用車的劃轉調配、購置更新工作;監(jiān)督檢查全縣公務用車使用情況。

4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關的重要公務接待,配合相關職能部門適時對公務接待工作進行監(jiān)督檢查。

5.辦公用房股 負責縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設施設備的購置、清查登記、產(chǎn)權界定、調配、維修等事務性工作。

6.公共機構節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調全縣公共機構節(jié)能工作,會同有關部門制定推動全縣公共機構的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施,組織開展教育培訓、能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核等工作。

7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定,完成上級工會布置的工作任務,組織基層工會的日常工作。

8.縣公務用車管理服務中心 負責公務用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調度;負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1299.32萬元,其中,一般公共預算撥款1299.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加3.18萬元,主要是因為2025年公用經(jīng)費調整。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算1299.32萬元,其中,一般公共服務1261.97萬元,社會保障和就業(yè)科目16.49萬元,衛(wèi)生健康支出9.22萬元,住房保障支出11.64萬元。支出較去年增加3.18萬元,其中基本支出增加3.18萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年公用經(jīng)費調整增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算1299.32萬元,其中,一般公共服務支出1261.97萬元,占97.13%;社會保障和就業(yè)科目16.49萬元,占1.27%,衛(wèi)生健康支出9.22萬元,占0.71%,住房保障支出11.64萬元,占0.89%具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為184.32萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為1115萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:接待業(yè)務工作經(jīng)費支出85萬元,主要用于公務接待等方面;運行維護經(jīng)費430萬元,主要用于公務用車運行與維護等方面;納入非稅收入支出600萬元,主要用于租車方面。

四、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款28.55萬元,比上一年增加9.17萬元,增加47.32%。主要原因是2025年公用經(jīng)費人均預算增加。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)340萬元,其中,公務接待費86萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費254萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費254萬元。比上一年減少55.72萬元,降低14.08%,主要原因是之前公務用車運行費里面包含了公車司機人員經(jīng)費為運行成本,現(xiàn)已將它剔除出來。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0.6萬元,擬召開12次會議,人數(shù)15人,內容為日常工作安排及學習貫徹黨的二十大精神;培訓費預算0.6萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)63人,內容為公車司機安全教育培訓會;2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額18萬元,其中工程類0萬元,貨物類7.64萬元,服務類10.36萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛58輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1299.32萬元,其中,基本支出184.32萬元,項目支出1115萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開表格

                                          2025年機關事務管理中心部門預算公開表.xlsx