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岳陽(yáng)縣融媒體中心2025年度部門預(yù)算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)縣融媒體中心   2025-01-16
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  岳陽(yáng)縣融媒體中心2025年度部門預(yù)算公開

  目錄

  第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)基本支出

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 �。ㄋ模┱少�(gòu)情況

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 �。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2025年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流;負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))內(nèi)設(shè)職能股室4個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)在職人員106人,退休人員59人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)沒有獨(dú)立核算,因此2025年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  2025年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1206.48萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1206.48萬(wàn)元。收入較去年增加14.22萬(wàn)元,主要原因是人員工資調(diào)整。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算1206.48萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出1000.55萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出90.93萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出50.81萬(wàn)元,住房保障支出64.19萬(wàn)元。支出較去年增加了14.22萬(wàn)元,與上年度基本持平。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1206.48萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出1000.55萬(wàn)元,占82.93%;社會(huì)保障和就業(yè)90.93萬(wàn)元,占7.54%;衛(wèi)生健康支出50.81萬(wàn)元,占4.21%;住房保障支出64.19萬(wàn)元,占5.32%。具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1012.58萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出912.08萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出100.20萬(wàn)元。

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算193.90萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中含湖南技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元、岳陽(yáng)縣融媒體中心運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元、電視廣告新聞宣傳支出74.90萬(wàn)元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上一年減少1萬(wàn)元,降低22.22%,主要原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策號(hào)召,并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度,壓縮部門預(yù)算安排。

 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)150.50萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)11.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用54.05萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支持29萬(wàn)元 。

 �。ㄋ模┱少�(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額165.25萬(wàn)元,其中貨物類100.60萬(wàn)元,服務(wù)類59.65萬(wàn)元,工程類5萬(wàn)元。

 �。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。

  2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 �。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1206.48萬(wàn)元,其中,基本支出1012.58萬(wàn)元,項(xiàng)目支出193.90萬(wàn)元。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分  2025年部門預(yù)算表

  附件:岳陽(yáng)縣融媒體中心2025年部門預(yù)算公開表.xlsx