2018年財政預算編制方案
一、指導思想
全面貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神,根據我縣“十三五”規(guī)劃整體部署,堅持從嚴從緊編制預算,加快預算執(zhí)行進度,有效盤活財政存量資金,優(yōu)化財政支出結構;降低行政運行成本,重點保障民生支出和政策支出;全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革,提高財政資金使用效益。
二、編制原則
一是統籌整合。實行綜合預算,將所有財政資金包括轉移性收入、非稅收入全部納入預算管理范圍,統籌安排,統一編制,統一管理;二是保障民生。充分體現國家、省、縣有關方針政策,按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求,優(yōu)化支出結構,進一步強化精準扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障;三是注重績效。講績效管理貫穿整個預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程,強化支出責任和效率意思,有效地提高財政資金使用效率;四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、部門預算公開工作,提高公開的主動性、及時性,提高預決算透明度。
三、2018年財政收支預算
(一)財政收入預算
根據新開鎮(zhèn)當前經濟發(fā)展情況,2018年鎮(zhèn)公共財政收入計劃為2720萬元,其中國稅部門2000萬元,地稅部門350萬元,財政部門非稅收入370萬元(其中社會撫養(yǎng)費征收收入30萬、其他收入340萬元。)。
經財力測算,2018年我鎮(zhèn)財政財力收入為3099.98萬元,其中鎮(zhèn)公共財政預算收入1331.66萬元(稅收返還961.66萬元,非稅收入370萬元),上級補助收入1460.32萬元,上年結余308萬元。
(二)財政支出預算
2018年共安排財政支出3052.88萬元(含預備費、剔除上級專項追加),其中公共財政預算支出2902.88萬元,預備費支出100萬元,債務利息支出50萬元。
結余47.1萬元。
1、公共財政支出安排資金2902.88萬元。
1)、安排黨委政府機關經費1289.2萬元。
① 安排政府機關人員經費593萬元。(基本工資266.5萬,津補貼179萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼34萬,公車補貼46.5萬元,退休人員津補貼37萬元,其他福利30萬元。)
② 安排遺屬費支出6萬元,救濟費5萬元,其他對個人和家庭補助5萬元,共計16萬元。
③ 安排政府機關工傷失業(yè)醫(yī)療互助保險6萬元。(工傷4.5萬、失業(yè)1.5萬)
④ 安排住房保障支出13萬元。
⑤ 安排機關養(yǎng)老金醫(yī)保金職業(yè)年金住房公積金223.7萬元。(養(yǎng)老金90.2萬元、醫(yī)保金34萬元、職業(yè)年金40萬元、住房公積金59.5萬元)
⑥ 安排食堂支出90萬元。
⑦安排商品和服務支出127.5萬元。(辦公費30萬元、廣告宣傳費30萬元、會議費10萬元、公務接待費10萬元,水電費11萬元,資料費15萬元,勞務費15萬元,培訓費3萬元,法律咨詢2萬元,郵電1.5萬元。)
⑧其它一般商品和服務支出20萬元。
⑨機關維修200萬元。
2)、安排各線及內設站所經費50.5萬元。人大7萬元(含工作經費1萬,普通代表調研經費2萬元,縣代表及主席團經費2萬元,會議費用2萬元。),政協1.5萬元(含工作經費0.5萬),鎮(zhèn)紀委(包括辦案津貼)3萬元,宣傳1萬元,統計1萬元,交通線工作經費0.5萬元,財政6萬元,經管站2萬元,農業(yè)線工作經費3萬元,民政工作經費3萬(含危改工作經費1萬元),武裝5.5萬(民兵訓練經費0.5萬,征兵經費2.2,陣地建設裝備1.5萬元,預備役九連經費1萬,預備役上解經費0.3萬),環(huán)保1萬元,綜治辦2萬,老干經費2萬元(含工作經費1萬元),招商辦2萬元,集鎮(zhèn)辦2萬元,勞動站經費2萬元,扶貧辦經費2萬元,砂石巡查4萬。
3)、安排綜治維穩(wěn)及政法經費39萬元。
① 司法經費4萬元。
② 派出所經費9萬元。
③ 交警四中隊工作經費2萬元。
④ 綜治民調專項經費22萬元。(含巡邏車油費2萬元,巡邏經費3萬元,民調電話費3萬元,禁毒3萬元,數據采集10萬元,信訪經費1萬元。)
⑤ 法庭工作經費2萬元。
4)、鎮(zhèn)屬部門經費安排601萬元。
人員經費定額標準為:農技推廣中心、公共文化事業(yè)發(fā)展中心、水務工作站按在職人員70000元/人、退休人員津補貼18500元/人給予保證。
A、農業(yè)技術推廣服務中心人員經費166.3萬元(在職人員70000元/人*17人=119萬元、退休人員津補貼18500元/人*18 =33.3萬元,安排農業(yè)技術推廣服務中心畜牧防疫、農技服務費9萬元,工作經費5萬元。)。
B、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展服務中心人員經費77.5萬元(在職人員經費保障53萬元,退休人員津補貼18500元/人* 10=18.5萬元,工作經費5萬元,詩聯社1萬元)。
C、勞動就業(yè)和社會保障救助服務中心人員經費39.5萬(在職人員工資27.5萬元,五金保險12萬元。)
D、水務工作站人員經費43.1萬元(在職人員70000元/人*4人=28萬元、退休人員津補貼18500元/人*6人 =11.1萬元,工作經費4萬元。)
E、 安排控建辦128萬。(工資30萬元、五金保障13萬元、控建拆違及規(guī)范農民建房工作經費35萬,臨聘人員50000元*10=50萬元)。
F、 第一敬老院9.6萬元。(人頭經費7萬元,工作經費2萬元、重陽節(jié)老年經費0.6萬元)
G、 安排計生服務所經費78萬元(其中:人頭經費20萬元、基本經費按人平12元標準安排49萬元,計生專干經費1萬元、其它8萬元。)。
H、安排工會經費40萬元
I、安排民政優(yōu)撫經費8萬元。
J、安全監(jiān)督工作經費6萬元。
K、食品藥品安全工作經費2萬元。
L、助殘經費3萬元。
5)、縣管部門經費安排45萬元。
① 安排國土所工作經費3萬元。
② 安排教育聯校工作經費13萬元。(含節(jié)日慰問2萬元、維穩(wěn)經費2萬元、獎勵基數6萬元以升學率12%為基數上升一個百分點加5000元、下降一個百分點扣5000元、教育督導工作經費3萬元。)
③ 安排醫(yī)療衛(wèi)生經費11萬元(鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經費4萬元,疾控經費5萬元,血防經費1萬元,除四害經費1萬。)
④ 安排林業(yè)經費16萬元(其中:林業(yè)站工作經費3萬元,各村森林防火專項經費10萬元,鎮(zhèn)防火應急分隊經費3萬元。)
⑤ 交管站1萬元(含三超辦0.5萬元)。
⑥ 市場藥品監(jiān)督管理所1萬元。(工商所)
6)、安排城建專項資金241萬元。
① 集鎮(zhèn)改造工程資金210萬元。
② 集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境經費30萬元(其中環(huán)衛(wèi)所20萬元,灑水車經費1萬,垃圾收集及轉運7萬元,受益村承擔35%。其他2萬元。)。
③ 安排路燈電費補貼1萬。
7)、安排農業(yè)水利交通專項資金220萬元。
(1) 防汛抗旱排漬經費20萬元。
(2) 安排農田水利道路及基礎設施建設資金200萬元。
8)、安排村級組織經費及農村黨組織建設經費367.18萬元,
① 村級組織、居委會工作經費248.18萬元(其中村級組織經費234.18萬、居委會14萬)。
② 精準扶貧資金8萬元。
③ 農村群眾服務專項經費39萬元(含環(huán)境整治經費每村按2萬元共18萬元、重點村1.5萬元,工作經費3萬及獎勵資金3萬元列入預算,集中垃圾處理0.5萬,大面13萬元)。
④ 農村黨組織建設經費72萬元(工作經費6萬元,村干部績效獎勵工資5萬元,農村黨組織規(guī)范建設資金9萬元,黨組織陣地建設20.8萬元,遠教站點維修經費2.2萬元,黨建指導員工作經費3萬元,黨代會例會3萬元,機關黨組織活動經費8萬元,老干支部經費5萬元,困難黨員幫扶及優(yōu)秀黨員獎勵10萬元。)
9)、安排功能區(qū)基礎設施建設資金50萬元。
2.預備費100萬元。
3.債務利息支出50萬元。
4.結余47.1萬元。
四、2018年基金收支預算:
(一) 基金收入預算計劃300萬元
其他基金收入300萬元
(二) 基金支出預算計劃300萬元
用于集鎮(zhèn)改造和農林水支出300萬元。